Položka | Informácia |
---|---|
Číslo faktury | 8022500391 |
Interné číslo | 58/2022 |
Predmet | Potraviny pre ŠJ pri MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 14.02.2022 |
Dátum zverejnenia | 31.01.2022 |
Dátum vystavenia | 31.01.2022 |
Suma s DPH* | 18.25 |
Mena | € |
Zmluvná strana | Dodávateľ: PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o., IČO: 31677258, Adresa: Kamenná baňa 1309, Mesto: Kežmarok, PSČ: 06001 |
Prílohy | - |